RSS-linkki
Kokousasiat:https://tuusniemid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.01.2026/Pykälä 4
Sisäisen valvonnan arviointi 1.7.-31.12.2025
Tekn.ltk 29.01.2026 § 4
23/00.01.04/2026
Julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys on riittävä ja näkyvä valvonta,
jonka avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus toiminnan
järjestämisestä päätösten ja organisaatiolle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti.
Valvonta jakaantuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta
on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston
valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen järjestäminen,
jota tämän pykälän käsittely koskee, on kunnan toimivan johdon ja tili-
velvollisten tehtävänä ja vastuulla. Kuntalain 123 §:n mukaan kunnan
tilintarkastajan on tarkastettava onko kunnan sisäinen valvonta,
riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kunnan
hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään siten, että
ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan
valvontajärjestelmän.
Sisäisen valvonnan periaatteiden ja linjausten märittely kuuluu
kunnanvaltuustolle ja järjestämisvastuu kunnanhallitukselle. Kunnan
johdon vastuulla on luoda edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle.
Toimialajohtajat vastaavat siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta
huomioidaan, toteutetaan ja raportoidaan taloussuunnittelusta
tilinpäätökseen, kattaen koko tilikauden.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.3.2021 § 11 uuden ”Sisäisen valvon-
nan ja riskien hallinnan periaatteet”-ohjeen. Kunnan hallintosäännön
sekä voimassa olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen
mukaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tehdään jatkuvasti ja siitä
raportoidaan säännöllisesti. Tämä raportointi koskee sisäisen valvonnan
arviointia ajalta 1.7. – 31.12.2025.
Raportointidokumentti on salassa pidettävä (Julk lain (21.5.1999/621) 24,1
§:n 15 kohta
Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus
Lautakunta merkitsee tiedokseen saatetuksi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportin sekä päättää esittää sen edelleen kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.